陽山縣2014年度財政決算報告
縣人大常委會主任,各位副主任,各位委員:
受縣人民政府委托,我向縣人大常委會提出2014年縣本級財政決算報告,請予審議。
一、2014年公共財政收支決算情況。
2014年縣本級公共財政總收入完成255,142萬元,其中:公共財政預(yù)算收入完成47,888萬元,上級補(bǔ)助收入155,811萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入207萬元、調(diào)入資金1,449萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)支出49,787萬元。
2014年縣本級公共財政總支出完成181,766萬元,其中:公共財政預(yù)算支出完成180,500萬元,上解支出613萬元,債務(wù)還本支出653萬元。
2014年縣本級公共財政總收總支相抵,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出73,376萬元,其中:上級專項資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出73,249萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年預(yù)算平衡120萬元,縣凈結(jié)余7萬元。實現(xiàn)全年收支平衡。
(一)公共財政預(yù)算收入決算情況。
2014年,縣本級公共財政預(yù)算收入完成47,888萬元,比上年實績增收3,140萬元,增長7.02%,完成年初預(yù)算47,433萬元的 100.96%(具體收入項目詳見附表1)。非稅收入占公共財政預(yù)算收入比重為40.82%,同比下降1.59個百分點(diǎn),收入質(zhì)量有所提升。公共財政預(yù)算收入決算數(shù)與縣十五屆人大五次會議報告預(yù)算執(zhí)行數(shù)一致。
(二) 公共財政預(yù)算支出決算情況。
2014年縣本級公共財政預(yù)算支出180,500萬元,同比增支 21,183萬元,增長13.3%,完成年初預(yù)算110,774萬元的 163%。(具體支出項目詳見附表2)。公共財政預(yù)算支出決算數(shù)與縣十五屆人大五次會議報告預(yù)算執(zhí)行數(shù)一致。
二、政府性基金預(yù)算收支決算情況。
2014年政府性基金收入52,628萬元(具體收入項目詳見附表3),其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)支出收入23,518萬元,當(dāng)年收入7,798萬元,上級補(bǔ)助收入21,312萬元。2014年政府性基金支出15,795萬元(具體支出項目詳見附表4),結(jié)轉(zhuǎn)下年支出36,833萬元。
三、財政預(yù)算收支決算平衡情況。
2014年縣本級公共財政總收入完成255,142萬元,與縣十五屆人大五次會議報告預(yù)算執(zhí)行數(shù)247,350萬元相比增加7,792萬元,增加的主要原因是省、市對帳時核增一次性專項追加6,343萬元、縣級調(diào)入財政周轉(zhuǎn)金回收款統(tǒng)籌使用1,449萬元??h本級公共財政預(yù)算總支出為181,766萬元,與縣十五屆人大五次會議報告預(yù)算執(zhí)行數(shù)181,007萬元相比增加759萬元,增加的主要原因是省、市對帳時核增上解支出106萬元,債務(wù)還本支出653萬元??偸湛傊嗟郑Y(jié)余73,376萬元。
以上決算情況表明,2014年財政預(yù)算執(zhí)行總體情況較好,財政決算實現(xiàn)了當(dāng)年收支平衡,略有結(jié)余。
四、政府性基金收支決算平衡情況。
2014年政府性基金收入52,628萬元,與縣十五屆人大五次會議報告預(yù)算執(zhí)行數(shù)47,816萬元相比增加4,812萬元,增加的主要原因是省、市對帳時核增農(nóng)田水利建設(shè)、教育等專項追加4,812萬元。當(dāng)年支出15,795萬元,與縣十五屆人大五次會議報告執(zhí)行數(shù)一致。收支相抵,結(jié)余36,833萬元。其中:按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年省市專項資金32,427萬元,縣級結(jié)余4,406萬元。
五、重點(diǎn)支出完成情況及效益
1. 以狠抓收入為目標(biāo),推動財政收入增長。
一是我們始終堅持以組織收入為中心,積極作為,狠抓財源建設(shè)和收入組織,常抓不懈,確保應(yīng)收盡收,實現(xiàn)了財政收入穩(wěn)步增長,收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化;二是全力爭取上級資金。2014年,上級共下達(dá)我縣各項補(bǔ)助收入177,123萬元,同比增加30,153萬元,增長20.52%,有效彌補(bǔ)了縣級財力不足,增強(qiáng)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。
2. 以改善民生為重點(diǎn),不斷增進(jìn)民生福祉。
2014年縣級支出結(jié)構(gòu)體現(xiàn)了“保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、促發(fā)展”的支出要求,用在與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等方面的民生支出合計145,934萬元,同比增支24,827萬元,占公共財政預(yù)算支出比重為80.85%,同比提高4.83個百分點(diǎn)。維持政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)的支出29,676萬元,同比減支2,597萬元,占比為16.44%,同比下降3.82個百分點(diǎn)。
一是關(guān)注“三農(nóng)”發(fā)展,認(rèn)真落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。撥付直接補(bǔ)貼農(nóng)民的資金共755.12萬元,其中:種糧直補(bǔ)資金39.66萬元,良種補(bǔ)貼565.46萬元,購置農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼150萬元;投入“一事一議”財政獎補(bǔ)資金886.25萬元,支持72個村級公益事業(yè)項目建設(shè);撥付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)4,153.69萬元,撥付農(nóng)業(yè)救災(zāi)資金1,285萬元,助推農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增效。
二是關(guān)注民生民利,不斷完善社會保障體系。撥付再就業(yè)資金798萬元幫助農(nóng)村勞動力和下崗失業(yè)人員實現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè);五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高到405元/人.月,支付五保供養(yǎng)資金1,366萬元;發(fā)放新型農(nóng)村養(yǎng)老待遇5,164萬元,支付低保金2,342萬元保障城鄉(xiāng)低保群眾的基本生活;撥付住房保障資金613萬元用于保障性住房建設(shè),改善低收入群眾的居住條件。
三是關(guān)注社會事業(yè),保障科教文衛(wèi)協(xié)調(diào)發(fā)展。撥付山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼2,307.84萬元,發(fā)放農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)退休教師終身崗位津貼276萬元;撥付城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金4,279.95萬元,發(fā)放各類助學(xué)金1,068.5萬元;撥付中小學(xué)校舍安全和創(chuàng)建省教育強(qiáng)縣工程資金3,382萬元??h級配套城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險資金1,887萬元;撥付資金455萬元,全額補(bǔ)助五保戶、低保戶、農(nóng)村獨(dú)生子女、純二女結(jié)扎戶、優(yōu)撫對象、重度殘疾對象、孤兒共84,479人參加城鄉(xiāng)醫(yī)療保險;城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1,618人次,支付救助金217萬元;清理化解基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)債務(wù)1,149萬元,有效緩解“就醫(yī)難”問題。
四是關(guān)注社會穩(wěn)定,大力推進(jìn)社會管理創(chuàng)新。落實計劃生育獎勵扶助政策各項資金337萬元;撥付資金4,400萬元支持鎮(zhèn)村基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障機(jī)制建設(shè),確保7個生態(tài)發(fā)展鎮(zhèn)的平均正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)在160萬元以上,113個貧困村、8個社(居)的辦公經(jīng)費(fèi)均達(dá)到4萬元;發(fā)放正常離任村干部補(bǔ)助248萬元,并從12月起,按240元/月.人標(biāo)準(zhǔn)提高村干部補(bǔ)貼;籌措資金420萬元,從10月起,公職人員住房公積金財政補(bǔ)助由原按應(yīng)發(fā)工資總額的8%提高到12%,體現(xiàn)住房公積金的公平性,保障職工權(quán)益。
3.以改革創(chuàng)新為抓手,提高財政資金使用效益。
一是著力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。加大基本公共服務(wù)特別是教育與醫(yī)療衛(wèi)生的投入力度,確保財政基本公共服務(wù)支出占比達(dá)到省核定的目標(biāo)。2014年,全縣基本公共服務(wù)支出88,307萬元,同比增支10,789萬元,增長13.92%,占公共財政預(yù)算支出48.9%。人均基本公共服務(wù)支出2,389元,增長11.76%。
二是不斷完善預(yù)算執(zhí)行管理。進(jìn)一步完善部門預(yù)算從編制到執(zhí)行的各項規(guī)定和管理辦法,全面貫徹落實“八項規(guī)定”等相關(guān)精神,嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)和一般性支出,確?!叭苯?jīng)費(fèi)得到有效控制。全縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出3,513.29萬元,比2013年減少793.4萬元,同比下降18.4%。
三是不斷規(guī)范和完善政府采購各項制度。2014年共進(jìn)行貨物類電子競價項目1,033宗,采購預(yù)算金額1,674.9萬元,實際采購金額1,509.3萬元,節(jié)約率為9.89%;小額建設(shè)工程競價采購項目75宗,采購預(yù)算金額1,940.4萬元,實際采購金額 1,744.2萬元,節(jié)約率為10.11%。
4.堅持問題導(dǎo)向,認(rèn)真落實人大決議和做好審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。
認(rèn)真研究落實縣十五屆人大四次會議對預(yù)算的決議、縣人大預(yù)算工作委員會和人大常委會財經(jīng)工委的審查意見,縣人大代表也提出了許多寶貴的意見建議,包括促進(jìn)財政收入穩(wěn)定增長、加大基層社會事業(yè)和重點(diǎn)支出投入、建立全口徑預(yù)決算制度等。縣財政局進(jìn)行了認(rèn)真的研究和梳理,并在日常工作中積極落實。一方面,從2015年起,編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算四本預(yù)算報送縣人代會審議。同時,調(diào)整完善《預(yù)算報告》及表格的編制工作,提高預(yù)算草案的可讀性和易讀性。另一方面,認(rèn)真辦理縣人大及政協(xié)的建議和意見,充分發(fā)揮財政職能作用,著力解決涉及人民群眾切身利益的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。2014年共承辦縣人大及政協(xié)會議代表、委員建議意見7件,建議所提問題已經(jīng)全部解決,根據(jù)代表反饋情況,暫無不滿意意見。
認(rèn)真落實審計發(fā)現(xiàn)的問題,切實提高整改實效。針對審計查出問題,縣財政局深入剖析,逐項分解任務(wù),認(rèn)真做好整改工作。一是加強(qiáng)和改進(jìn)預(yù)算管理,切實提高預(yù)算執(zhí)行率和到位率,充分發(fā)揮財政資金使用效益,在確保資金安全的前提下,加快資金審核進(jìn)度并及時辦理資金撥付手續(xù),減少資金滯留。二是為規(guī)范預(yù)算單位財務(wù)核算行為,在今年下半年全面實施財務(wù)核算信息集中監(jiān)管改革工作,將支付環(huán)節(jié)的改革延伸到單位的預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié),填補(bǔ)了現(xiàn)有國庫集中支付監(jiān)控的盲點(diǎn),進(jìn)一步制約預(yù)算單位違法違紀(jì)現(xiàn)象,減少單位打“擦邊球”的機(jī)會。
六、其他相關(guān)決算情況。
2014年度財政決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相差較大,主要是年初在編制預(yù)算時,難以預(yù)計上級追加安排的項目和金額具體多少,因而未能編列進(jìn)年度預(yù)算。
1.收入方面,2014年決算財政總收入307,770萬元,比年初預(yù)算的187,957萬元增加119,813萬元,增收原因:一是公共財政預(yù)算收入增收455萬元,二是上級補(bǔ)助收入(含一次性追加、基金預(yù)算補(bǔ)助收入)增加113,093萬元;三是縣本級基金預(yù)算收入增收4,486萬元;四是新增國債轉(zhuǎn)貸收入207萬元;五是調(diào)入資金1,449萬元,以及上年凈結(jié)余123萬元。
2.支出方面,2014年決算財政總支出為197,561萬元,比年初預(yù)算的114,775萬元增支82,786萬元,主要是由于上級補(bǔ)助收入、基金預(yù)算收入增收安排的支出而增支。
3.年終結(jié)余方面,2014年年終結(jié)余資金數(shù)額較大的原因主要是:一是部分上級專項資金年底才追加下達(dá),造成結(jié)余規(guī)模過大;二是財政資金撥款實行國庫集中支付和報帳制度,部分項目單位由于主客觀原因報賬不及時,導(dǎo)致專項資金使用延遲。
主任、副主任、各位委員,2015年是新預(yù)算法實施的第一年,各項財政體制改革有序開展,縣域經(jīng)濟(jì)整體上呈下行趨勢,我縣財政將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),因此,主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),做好今年的財政工作意義重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持下,積極作為、務(wù)求實效,努力完成全年收支預(yù)算和各項工作任務(wù)!
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